|
|
Faktúra |
247/2025
|
Kancelársky papier
|
266,60 |
s DPH |
128/2025
|
|
22.10.2025 |
Abel - Computer s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
22.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250/2025
|
Vodné, stočné III. Q
|
14,16 |
s DPH |
|
zo dňa 29.09.2023
|
22.10.2025 |
Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007 |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
22.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
249/2025
|
Oprava kosačky a snežnej frézy
|
129,46 |
s DPH |
127/2025
|
|
22.10.2025 |
Obas Pro s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
22.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
248/2025
|
Učebnice
|
97,20 |
s DPH |
126/2025
|
|
22.10.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
22.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
129/2025
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, toaletný papier, papierové utierky, vedrá, handry ...
|
2 153,16 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
TSV PAPIER |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
130/2025
|
HDMI kábel, redukcie
|
50,30 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Novatech s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
128/2025
|
Kancelársky papier
|
266,60 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Abel - Computer s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
246/2025
|
Dobropis za učebnice
|
-18,70 |
s DPH |
69/2025
|
|
15.10.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
15.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
127/2025
|
Oprava kosačky a snežnej frézy
|
220,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Obas Pro s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
125/2025
|
Školenie "Hodnotenie rizík zamestnancov + prvá pomoc"
|
400,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
ArtTech s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
126/2025
|
Učebnice
|
97,20 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
244/2025
|
Tepelná energia 9/2025
|
7 696,95 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
10.10.2025 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
10.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
243/2025
|
Telefónne hovory
|
76,26 |
s DPH |
|
Z 18/2020, Z 11/2021, Z 17/2021
|
10.10.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
13.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
245/2025
|
Vodné, stočné, zrážky III. Q
|
2 261,12 |
s DPH |
|
zo dňa 24.07.2006
|
10.10.2025 |
Sevak a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
10.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
124/2025
|
Školské stoličky, náhradné dosky na školskú lavicu
|
825,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
K-ten kovo s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
121/2025
|
Výmena svietidiel v kancelárii THZ ŠJ
|
185,73 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
MIL - ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
242/2025
|
Stravné lístky
|
1 188,00 |
s DPH |
122/2025
|
|
08.10.2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
241/2025
|
Obsluha OST
|
151,07 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
08.10.2025 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
240/2025
|
Vývoz odpadu zo ŠJ a VŠK
|
316,11 |
s DPH |
|
Z 23/2024, Z 24/2024
|
08.10.2025 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Lenka Plačková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
239/2025
|
balíček Naša strava Plus
|
1 166,04 |
s DPH |
|
Z 18/2019
|
08.10.2025 |
VIS Slovensko s.r.o. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
08.10.2025 |
09.10.2025 |