|
Faktúra |
188/2018
|
Virtuálna knižnica
|
198.72 |
s DPH |
|
č. VK/09/12/126
|
14.11.2018 |
Komensky s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.11.2018 |
|
Faktúra |
151/2021
|
Služby PO a BOZP za II. Q
|
277.20 |
s DPH |
|
č. 05/2009
|
16.07.2021 |
Ján Olešňan |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.07.2021 |
|
Faktúra |
94/2024
|
Služby PO a BOZP za I. Q 2024
|
360,00 |
s DPH |
|
č. 05/2009
|
11.04.2024 |
Ján Olešňan |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
219/2023
|
Služby PO a BOZP za III. Q 2023
|
360,00 |
s DPH |
|
č. 05/2009
|
03.10.2023 |
Ján Olešňan |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Ivana Jurgová |
zástupkyňa RŠ |
03.10.2023 |
04.10.2023 |
|
Faktúra |
326/2023
|
Služby PO a BOZP za IV. Q 2023
|
360,00 |
s DPH |
|
č. 05/2009
|
15.12.2023 |
Ján Olešňan |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
Faktúra |
218/2022
|
Vodné, stočné, zrážky
|
1857.70 |
s DPH |
|
zo dňa 24.07.2022
|
18.10.2022 |
Sevak a.s. |
|
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.11.2022 |
|
Faktúra |
160/2024
|
Vodné, stočné, zrážky II. Q
|
1 903.43 |
s DPH |
|
zo dňa 24.07.2006
|
27.06.2024 |
Sevak a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
27.06.2024 |
28.06.2024 |
|
Faktúra |
79/2023
|
Vodné, stočné, zrážky
|
2 667.09 |
s DPH |
|
zo dňa 24.07.2006
|
12.04.2023 |
Sevak a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
12.04.2023 |
18.04.2023 |
|
Faktúra |
241/2024
|
Vodné, stočné, zrážky III. Q
|
2 356,11 |
s DPH |
|
zo dňa 24.07.2006
|
14.10.2024 |
Sevak a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
14.10.2024 |
15.10.2024 |
|
Faktúra |
85/2024
|
Vodné, stočné I. Q
|
2 697,50 |
s DPH |
|
zo dňa 24.07.2006
|
09.04.2024 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
112/2022
|
Služby WinPAM, WinIBEU
|
216.00 |
s DPH |
|
zo dňa 04.04.2008
|
06.06.2022 |
Ives Košice |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.06.2022 |
|
Faktúra |
242/2024
|
Obsluha OST
|
147,38 |
s DPH |
|
zo dňa 01.07.2022
|
14.10.2024 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Katarína Materanková |
riaditeľka ZŠ |
14.10.2024 |
15.10.2024 |
|
Faktúra |
270/2024
|
Obsluha OST
|
147,38 |
s DPH |
|
zo dňa 01.07.2022
|
11.11.2024 |
Mestská teplárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca |
Mgr. Bernard Kyzek |
zástupca riaditeľky školy |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
Faktúra |
200/2021
|
Služby PO a BOZP za III. Q
|
277.20 |
s DPH |
|
zmluva č. 05/2009
|
01.10.2021 |
Ján Olešňan |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.10.2021 |
|
Faktúra |
69/2019
|
Služby PO a BOZP za I. Q
|
277.20 |
s DPH |
|
zmluva č. 05/2009
|
17.04.2019 |
Ján Olešňan |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.04.2019 |
|
Faktúra |
153/2018
|
SLužby BOZP, PO
|
277.20 |
s DPH |
|
zmluva č. 05/2009
|
10.10.2018 |
Ján Olešňan |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.10.2018 |
|
Faktúra |
137/2022
|
Služby PO a BOZP za II. Q
|
277.20 |
s DPH |
|
zmluva č. 05/2009
|
04.07.2022 |
Ján Olešňan |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.07.2022 |
|
Faktúra |
198/2020
|
Služby PO a BOZP za III. Q
|
277.20 |
s DPH |
|
zmluva č. 05/2009
|
19.10.2020 |
Ján Olešňan |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.10.2020 |
|
Faktúra |
147/2019
|
Služby PO a BOZP za II. Q
|
277.20 |
s DPH |
|
zmluva č. 05/2009
|
15.07.2019 |
Ján Olešňan |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.07.2019 |
|
Faktúra |
59/2018
|
SLužby BOZP
|
277.20 |
s DPH |
|
zmluva č. 05/2009
|
19.04.2018 |
Ján Olešňan |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.04.2018 |