|
Objednávka |
60/2018
|
Upgrade aSc rozvrhy
|
63.00 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
ASC Applied Software Consultabts s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.08.2018 |
|
Objednávka |
59/2018
|
Stravné lístky
|
360.00 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.08.2018 |
|
Faktúra |
123/2018
|
Stravné lístky
|
360.00 |
s DPH |
59/2018
|
|
30.08.2018 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.08.2018 |
|
Faktúra |
122/2018
|
Kriedy, špongie, papier, známky, kancelárske potre
|
397.52 |
s DPH |
58/2018
|
|
28.08.2018 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.08.2018 |
|
Faktúra |
119/2018
|
Tepelná energia
|
3364.26 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
27.08.2018 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.08.2018 |
|
Faktúra |
120/2018
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
27.08.2018 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.08.2018 |
|
Faktúra |
121/2018
|
Telefónne hovory
|
1.24 |
s DPH |
|
Z 03/2018
|
27.08.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.08.2018 |
|
Objednávka |
58/2018
|
Kriedy, špongie, papier, známky, kancelárske potre
|
397.50 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.08.2018 |
|
Objednávka |
57/2018
|
OOPP
|
36.18 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
IPC Slovakia |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.08.2018 |
|
Objednávka |
56/2018
|
Učebnice prvouky
|
158.40 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
AITEC s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.08.2018 |
|
Faktúra |
118/2018
|
Učebnice prvouky
|
158.40 |
s DPH |
56/2018
|
|
10.08.2018 |
AITEC s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.08.2018 |
|
Faktúra |
117/2018
|
Vzdelávanie detí s poruchami, Integrácia v škole
|
89.11 |
s DPH |
55/2018
|
|
09.08.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.08.2018 |
|
Faktúra |
116/2018
|
Telefónne hovory
|
29.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 20.02.2015
|
08.08.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.08.2018 |
|
Objednávka |
55/2018
|
Vzdelávanie detí s poruchami, Integrácia v škole
|
89.11 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.08.2018 |
|
Faktúra |
7211477700
|
Elektrická energia
|
1046.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 06.07.2011
|
01.08.2018 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.08.2018 |
|
Faktúra |
115/2018
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobn
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
01.08.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.08.2018 |
|
Faktúra |
114/2018
|
Ročná licenica WinDHM
|
28.68 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
ka.soft s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.07.2018 |
|
Faktúra |
113/2018
|
Telefónne hovory
|
2.10 |
s DPH |
|
Z 03/2018
|
31.07.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.07.2018 |
|
Zmluva |
Z 12/2018
|
Dohoda o podmienkach poskytnutia finančného grantu
|
6000.00 |
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
Nadácia Coop Jednota |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.07.2018 |
|
Faktúra |
112/2018
|
Preprava zamestnancov na EPZ - SF
|
513.00 |
s DPH |
54/2018
|
|
13.07.2018 |
Paulus-bus, s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.07.2018 |