|
|
Objednávka |
89/2020
|
Kanc. papier, tavná pištoľ, servítky, šanóny, euro
|
533.25 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
93/2019
|
Tepelná energia
|
8087.77 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 09.01.2006
|
13.05.2019 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
100/19
|
Telefónne hovory
|
1.46 |
s DPH |
|
Z 16/2018
|
23.05.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
98/2019
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
43.66 |
s DPH |
46/2019
|
|
20.05.2019 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
97/2019
|
Dosky
|
528.00 |
s DPH |
43/2019
|
|
16.05.2019 |
František Ondrejáš |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
95/2019
|
Školské ovocie
|
69.62 |
s DPH |
|
Z 08/2019
|
15.05.2019 |
Milan Delinčák - BUKOV |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
94/2019
|
Školské ovocie
|
138.18 |
s DPH |
|
Z 07/2019
|
15.05.2019 |
Milan Delinčák - BUKOV |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
96/2019
|
Telefónne hovory
|
29.60 |
s DPH |
|
Z 16/2018
|
15.05.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
92/2019
|
Siete, lopty
|
296.30 |
s DPH |
40/2019
|
|
07.05.2019 |
Firma KOŠIK - siete s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
101/2019
|
Hádzanárske bránky, siete, zásteny
|
2174.37 |
s DPH |
42/2019
|
|
31.05.2019 |
Sport Club s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
91/2019
|
Príspevok na stavu detí v HN
|
21.60 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
90/2019
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
112.56 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
89/2019
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov
|
536.00 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
88/2019
|
Kancelárske potreby, tlačivá
|
9.25 |
s DPH |
30/2019
|
|
07.05.2019 |
Cech Company s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
87/2019
|
Obsluha OST
|
147.38 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
07.05.2019 |
Mestská teplárenská spoločnosť |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
86/2019
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobn
|
48.00 |
s DPH |
|
Z 10/2018
|
03.05.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
85/2019
|
Elektrická energia
|
1000.00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 01.07.2002
|
02.05.2019 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
99/2019
|
Zošívačky
|
48.00 |
s DPH |
49/2019
|
|
23.05.2019 |
Sponka s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
102/2019
|
WC misy, umývadlá, sifóny, hadice
|
414.00 |
s DPH |
50/2019
|
|
31.05.2019 |
Boris Špilák, Železiarstvo V+V |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
82/2019
|
Integrácia v škole
|
46.45 |
s DPH |
34/2019
|
|
25.04.2019 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Viera Kubicová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.04.2019 |