Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
191/2018
Nákupné poukážky zo SF
1800.00
s DPH
105/2018
20.11.2018
Tesco Stores a.s.
Mgr. Viera Kubicová
riaditeľka ZŠ
22.11.2018
Faktúra
92/2019
Siete, lopty
296.30
s DPH
40/2019
07.05.2019
Firma KOŠIK - siete s.r.o.
Mgr. Viera Kubicová
riaditeľka ZŠ
07.05.2019
Faktúra
98/2019
Vzdelávanie detí s poruchami
43.66
s DPH
46/2019
20.05.2019
Raabe s.r.o.
Mgr. Viera Kubicová
riaditeľka ZŠ
20.05.2019
Faktúra
97/2019
Dosky
528.00
s DPH
43/2019
16.05.2019
František Ondrejáš
Mgr. Viera Kubicová
riaditeľka ZŠ
16.05.2019
Faktúra
95/2019
Školské ovocie
69.62
s DPH
Z 08/2019
15.05.2019
Milan Delinčák - BUKOV
Mgr. Viera Kubicová
riaditeľka ZŠ
15.05.2019
Faktúra
94/2019
Školské ovocie
138.18
s DPH
Z 07/2019
15.05.2019
Milan Delinčák - BUKOV
Mgr. Viera Kubicová
riaditeľka ZŠ
15.05.2019
Faktúra
96/2019
Telefónne hovory
29.60
s DPH
Z 16/2018
15.05.2019
Slovak Telekom a.s.
Mgr. Viera Kubicová
riaditeľka ZŠ
15.05.2019
Faktúra
93/2019
Tepelná energia
8087.77
s DPH
zmluva zo dňa 09.01.2006
13.05.2019
Mestská teplárenská spoločnosť
Mgr. Viera Kubicová
riaditeľka ZŠ
13.05.2019
Faktúra
91/2019
Príspevok na stavu detí v HN
21.60
s DPH
07.05.2019
Školská jedáleň pri ZŠ
Mgr. Viera Kubicová
riaditeľka ZŠ
07.05.2019
Faktúra
99/2019
Zošívačky
48.00
s DPH
49/2019
23.05.2019
Sponka s.r.o.
Mgr. Viera Kubicová
riaditeľka ZŠ
31.05.2019
Faktúra
90/2019
Príspevok na stravovanie zamestnancov
112.56
s DPH
07.05.2019
Školská jedáleň pri ZŠ
Mgr. Viera Kubicová
riaditeľka ZŠ
07.05.2019
Faktúra
89/2019
Príspevok na stravovanie zamestnancov
536.00
s DPH
07.05.2019
Školská jedáleň pri ZŠ
Mgr. Viera Kubicová
riaditeľka ZŠ
07.05.2019
Faktúra
88/2019
Kancelárske potreby, tlačivá
9.25
s DPH
30/2019
07.05.2019
Cech Company s.r.o.
Mgr. Viera Kubicová
riaditeľka ZŠ
07.05.2019
Faktúra
87/2019
Obsluha OST
147.38
s DPH
zmluva zo dňa 01.07.2002
07.05.2019
Mestská teplárenská spoločnosť
Mgr. Viera Kubicová
riaditeľka ZŠ
07.05.2019
Faktúra
86/2019
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobn
48.00
s DPH
Z 10/2018
03.05.2019
osobnyudaj.sk s.r.o.
Mgr. Viera Kubicová
riaditeľka ZŠ
03.05.2019
Faktúra
85/2019
Elektrická energia
1000.00
s DPH
zmluva zo dňa 01.07.2002
02.05.2019
SSE a.s.
Mgr. Viera Kubicová
riaditeľka ZŠ
02.05.2019
Faktúra
84/2019
Internet
40.00
s DPH
Z 05/2019
02.05.2019
ČadcaNet plus s.r.o.
Mgr. Viera Kubicová
riaditeľka ZŠ
02.05.2019
Faktúra
100/19
Telefónne hovory
1.46
s DPH
Z 16/2018
23.05.2019
Orange Slovensko a.s.
Mgr. Viera Kubicová
riaditeľka ZŠ
31.05.2019
Faktúra
101/2019
Hádzanárske bránky, siete, zásteny
2174.37
s DPH
42/2019
31.05.2019
Sport Club s.r.o.
Mgr. Viera Kubicová
riaditeľka ZŠ
31.05.2019
Faktúra
81/2019
Stojan na vrecia s kovovým vekom
213.12
s DPH
39/2019
25.04.2019
Happy end s.r.o.
Mgr. Viera Kubicová
riaditeľka ZŠ
26.04.2019
zobrazené záznamy: 1-20/3548